2025年02月10日
一竞技关于
专项审计视察整改情形的通告
2024年7月,,市审计局对一竞技(以下简称“杭州一竞技”)投融资治理及危害提防情形举行了专项审计视察。。2024年12月17日,,杭州一竞技收到市审计局出具的《专项审计视察报告》(杭审企调报〔2024〕17号)后,,公司向导高度重视,,第一时间举行专题研究,,安排落实推进整改事情。。
针对报告指出的我公司下属企业保存的“危害管控步伐不完善、不落实”“投融资治理不规范”等方面问题,,我公司将组织下属企业周全开展担保项目专项排查事情,,系统核查现有担保项目的评估情形、合规性及危害敞口,,并制订《对外担保治理制度》,,科学设定担保额度上限,,建设健全担保事项的全流程管控机制,,确保制度完整、决议规范、流程合规。。同时,,公司将周全修订《资金出借治理制度》,,重点强化重大投资及资金出借营业的审批授权、历程治理和危害控制,,切实规范投资行为。。
后续,,为提升危害防控能力,,公司将着力增强法治风控团队建设,,通过建设常态化合规培训机制、开展合规文化宣贯等方法,,周全提升全员合规意识和法治素养,,筑牢危害防控基本。。
一竞技
2025年2月10日